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信息索引號 | 014006438/2020-07582 | 生成日期 | 2020-02-05 | 公開日期 | 2020-02-05 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市市政和園林局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2020年度部門預算說明 |
2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《無錫市市政和園林局部門預算的批復》(錫財預〔2020〕4號)填列。)
無錫市市政和園林局2020年度收入、支出預算總計160760.33萬元,與上年相比收、支預算總計各增加16747.12萬元,增長11.63%。其中:
(一)收入預算總計160760.33萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計143755.33萬元。
(1)一般公共預算收入預算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運轉項目受政策調整因素增加及專項項目的增加。
(2)政府性基金收入預算50187.54萬元,與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)%。主要原因是……。
3.其他資金收入預算總計17005萬元。與上年相比增加17005萬元,增長%。主要原因是政府單獨安排了建設投資支出。
4.上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
(二)支出預算總計160760.33萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
2.公共安全(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出669.48萬元,主要用于社會養(yǎng)老保險的繳費。與上年相比減少74.39萬元,減少10%。主要原因是當年繳費基數(shù)減少。
4.衛(wèi)生健康(類)支出247.3萬元,主要用于社會醫(yī)療保險繳費與職工體檢。與上年相比減少17.62萬元,減少6.65%。主要原因是是當年繳費基數(shù)減少。
5. 節(jié)能環(huán)保(類)支出41565萬元,主要用于污染防治水體項目支出。與上年相比增加31605萬元,增長317.32%。主要原因是項目支出類別的調整。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出116528.18 131831.18 萬元主主要用于基本支出和項目支出。與上年相比減少15303萬元,減少11.61 %。主要原因是項目支出類別的調整。
7. 農林水(類)支出118.2萬元,主要用于行政事業(yè)類項目支出。與上年相比增加3.6萬元,增長3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。
8. 住房保障(類)支出1632.16萬元,主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬元,增長48.56%。主要原因是政策性因素的增加。
(按照“部門預算公開表01表收支預算總表”中的功能分類明細項,并結合本部門具體實際予以解釋。)
3.結轉下年資金預算數(shù)為0萬元,主要原因是……。
此外,基本支出預算數(shù)為6471.84萬元。與上年相比增加558.89萬元,增長9.45%。主要原因是政策性因素的增加。
項目支出預算數(shù)為154288.49萬元。與上年相比增加16188.24萬元,增長11.72%。主要原因是基建項目的增加。
單位預留機動經費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
二、收入預算情況說明
(反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《收支預算總表》收入數(shù)一致。)
無錫市市政和園林局本年收入預算合計160760.33萬元,其中:
一般公共預算收入93567.79萬元,占58.2%;
政府性基金預算收入50187.54萬元,占31.22%;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金17005萬元,占10.58%;
上年結轉資金0萬元,占0%。
三、支出預算情況說明
(反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《收支預算總表》支出數(shù)一致。)
無錫市市政和園林局本年支出預算合計160760.33萬元,其中:
基本支出6471.84萬元,占4.03%;
項目支出154288.49萬元,占95.97%;
單位預留機動經費0萬元,占0%;
結轉下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
(反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。)
無錫市市政和園林局2020年度財政撥款收、支總預算143755.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少257.88萬元,減少0.18 %。主要原因是項目支出的減少。
五、財政撥款支出預算情況說明
(反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。)
無錫市市政和園林局2020年財政撥款預算支出143755.33萬元,占本年支出合計的89.42%。與上年相比,財政撥款支出減少257.88萬元,減少0.18%。主要原因是項目支出的減少。
其中:
(一)一般公共服務(類)
1.人大事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
2.……
(二)公共安全(類)
1.公安(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。
2. ……
(三)社會保障和就業(yè)(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出446.28萬元,與上年相比減少85.05萬元,減少16.01%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。
2.行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)支出223.2萬元,與上年相比增加10.68萬元,增加5.03%。主要原因是繳費人數(shù)的增加。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出101.19萬元,與上年相比減少10.94萬元,減少9.76%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。
2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出146.11 152.78 萬元,與上年相比減少6.67萬元,減少4.36 %。主要原因是繳費基數(shù)的減少。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)
1. 污染防治(款)水體(項)支出11760萬元,與上年相比增加1800萬元,增長18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。
2. 其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)支出20000萬元,與上年相比增加20000萬元,上年無此項。主要原因是項目調整支出類別。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)支出2720.32萬元,與上年相比增加401.12萬元,增長17.3 %。主要原因是政策性調資的增加。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項)支出2965.59萬元,與上年相比減少133.62萬元,減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類項目的調整。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(項)支出32629.13萬元,與上年相比減少1995.79萬元,減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調整。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)支出 25077.32 萬元,與上年相比減少 305.8 萬元,降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調整。
5. 城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的(項)支出4000萬元,與上年相比減少4000 萬元,降低100 %。主要原因是去年部分項目已完成。。
6. 污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)支出44544萬元,與上年相比減少1614.12萬元,減少 3.5 %。主要原因是污水建設項目減少。
7. 污水處理費安排的支出(款)代征手續(xù)費(項)支出100萬元,與上年相比增加4萬元,增長4.17%。主要原因是污水處理費收繳金額的增加。
8. 污水處理費安排的支出(款) 其他污水處理費安排(項)支出1222.66萬元,與上年相比減少13.47萬元,減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類項目的調整。
9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項)支出21146.48 萬元,與上年相比增加9926.21萬元,增長88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。
(七)農林水支出(類)
1. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)支出58.2 63 萬元,與上年相比減少4.8萬元,減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的減少。
2. 水利(款)水質監(jiān)測(項)支出60萬元,與上年相比增加8.4萬元,增長16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類項目政府采購支出的增加。
(八)住房保障支出(類)
1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)支出515.42萬元,與上年相比增加121.36萬元,增長30.8%。主要原因是政策性調資的增加。
2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出685.28 417.78 萬元,與上年相比增加267.5萬元,增長64.03%。主要原因是政策性調資的增加。
3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)支出431.46 286.78 萬元,與上年相比增加144.68萬元,增長50.45%。主要原因是政策性調資的增加。
(按照“部門預算公開05表財政撥款支出預算表”中的功能分類“項”級科目,并結合本部門實際情況予以解釋。)
六、財政撥款基本支出預算情況說明
(反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。)
無錫市市政和園林局2020年度財政撥款基本支出預算6471.84萬元,其中:
(一)人員經費5998.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫)
(二)公用經費473.41萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫)
七、一般公共預算支出預算情況說明
(反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。)
無錫市市政和園林局2020年一般公共預算財政撥款支出預算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運轉項目受政策調整因素增加及專項項目的增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
(反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。)
無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算5641.23萬元,其中:
(一)人員經費5231.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫)
(二)公用經費410.06萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫)
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
(反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。)
無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出52.2萬元,占“三公”經費的83.75%;公務接待費支出10.13萬元,占“三公”經費的16.25%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因……。
2.公務用車購置及運行費預算支出52.2萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算減少162.67萬元,主要原因本年無公務用車購置計劃。
(2)公務用車運行維護費預算支出52.2萬元,比上年預算增加1.15萬元,主要原因因車輛使用年限增加而導致油耗的增加。
3.公務接待費預算支出10.13萬元,比上年預算增加0.93萬元,主要原因預計接待人數(shù)的增加。
無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,比上年預算減少5.7萬元,主要原因本年沒有會議費之粗安排計劃。
無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出9.65萬元,比上年預算減少10.64萬元,主要原因是培訓人數(shù)和批次的減少。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
(反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。)
無錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預算支出50187.54萬元。與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元,主要是用于……。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出60.7萬元,主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)支出30.35萬元,主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出32.51萬元,主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險及體檢費用。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排(項)支出4000萬元,主要是用于基建項目。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)支出44544萬元,主要是用于污水處理設施的建設和運營。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)代征手續(xù)費(項)支出100萬元,主要是用于支付無錫市自來水總公司代征污水處理費手續(xù)費。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款) 其他污水處理費安排(項)支出1222.66萬元,主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項目。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出62.31萬元,主要是用于職工住房公積金繳納。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出67.8萬元,主要是用于職工提租補貼。
10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出67.21萬元,主要是用于新職工購房補貼繳納。
(按“部門預算公開10表政府性基金預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫)
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
(反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。)
2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出102.93萬元,與上年相比減少42.76萬元,降低29.35%。主要原因是:行政辦公經費的壓縮。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)
十二、政府采購支出預算情況說明
(反映部門年度政府采購支出預算安排情況。)
2020年度政府采購支出預算總額26202.38萬元,其中:擬采購貨物支出48.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出26153.98萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛25輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車22輛等。單價200萬元(含)以上的設備1臺(套)。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年度,本部門單位共 12 個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計__135680.03_萬元;本部門單位整體支出(R納入、□未納入)績效目標管理,涉及財政性資金 16760.33 萬元。
名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
來源:無錫市市政和園林局